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請購說明
1. 採購需求由需求單位提出申請
2. 申請確認, 需由單位主官批示 (Email通知單位主管)
3. 主管確認後, 系統自動將該採購單進行鎖單, 同時系統會自動發EMail給管理部並CC給相關人員
4. 當管理部執行長確認後, 系統自動發信通知採購單位進行採購確認並執行採購作業
5. 商品到貨後, 行政/採購單位必須清點商品是否與請購單商品一致
6. 項目【5】作業確認後, 需通知申請單位進行商品驗收
7. 申請單位進行商品驗收若無異狀, 需在原請購單上確認驗收結案
8. 申請單位進行商品驗收若有異狀, 請該驗收人填寫驗收異常單, 並執行相關作業
9. 異常驗收確認都無誤後, 回到項目【7】結案